申购人提出申请
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部门主管或部长审核、签批
送采购部处理
小额或易耗品采购直送
向财务提出用款申请和采购清单
会计主审、查询库存
财务主管或部长审核、签批
总经理(或财务副总)批准
签订采购供货合同
采购人领取支票汇票
实施采购、运输到库
有关方会同物料质量检验
不合格
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进行新采购申请
物料领用
财务销帐